内部质量管理体系审核报告
编号:QR/QXT-009
审核目的 | 为外部审核作准备,体系运行以来第一次内部审核,检查质量体系的有效性 | |||||||||
审核范围 | 所有部门 | |||||||||
审核依据 | ×ISO9001:2000 ×工厂质量管理体系文件 ×适用法律法规 ×顾客投诉 | |||||||||
审核日期 |
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质量管理体系内部审核综述 | ||||||||||
一、 不合格数量、分布、性质统计分析情况 | ||||||||||
不合格项一项,出现在车间。其问题为一般不符合。 | ||||||||||
二、 质量管理体系运行状况评价 | ||||||||||
结论: 总的来讲,质量体系的运行是比较适宜、有效的,但由于在实施方面各类员工对质量管理体系的理解还不深,对标准的要求还理解不够、执行的力度不够,这就要求全员对质量体系还需要继续加深理解,严格执行,不断的为工厂的持续改进和提高做贡献。
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三、成 效 及 表 扬 | ||||||||||
各部门按照体系执行情况基本符合标准要求,但还得再接再利完善全厂质量管理体系并进行持续改进。
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No. | 问 题 点 | 纠正、预防措施 | 完成期限 | 负责人 | 检查人 | |||||
1 | 产品标识工作的实施较差 | 不合格产品放置在标有不合格标记,未标识的产品及时标识 |
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奖惩建议 | 无 审核组长: | 批准意见 |
厂长: | |||||||
备 注 |
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