职责:
1.按照国家审计法规、集团财会审计制度的有关规定,负责拟订集团审计实施细则;
2. 建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施;
3. 组织对集团重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
4. 全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;
5.定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
6. 与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系。
任职资格:
1.学历要求:本科及以上学历;
2.专业要求:财务会计、税务、审计等相关专业;
3.工作经验:5年以上大型集团公司财务、审计工作经验;
4.知识技能:熟悉财务核算系统,以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务;熟悉审计操作程序和审计方法;熟悉会计操作、会计核算及审计的全套流程与管理;熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法;熟悉财务管理、企业融资及资本运作;
5.能力素质:良好的口头及书面表达能力;具有较强的组织、计划、控制、协调能力;具有较高的领导管理能力;较强的人际交往能力和团队协作精神;具有较强的综合分析能力。